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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 711 Data de lançamento: 14/03/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. SR. JOÃO ALBERTO FERRARI. PERIODO DE ADMISSÃO 08/02/2018. PERIODO DE AFASTAMENTO 18/03/2019. 0,00 5.798,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. SR. JOÃO ALBERTO FERRARI. PERIODO DE ADMISSÃO 08/02/2018. PERIODO DE AFASTAMENTO 18/03/2019. 5.798,50
14/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. SR. JOÃO ALBERTO FERRARI. PERIODO DE ADMISSÃO 08/02/2018. PERIODO DE AFASTAMENTO 18/03/2019. 5.798,50
03/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2019 - REF. ABRIL/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 5.798,50
TOTAL 5.798,50 5.798,50 5.798,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
I.N.S.S. 03/04/2019 171,84 237/2019 Lançada
TOTAL   171,84