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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 763 Data de lançamento: 14/03/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE MAIS 06 CAMERAS NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA EMEI. 0,00 1.348,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE MAIS 06 CAMERAS NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA EMEI. 1.348,00
14/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/4620; 1.348,00
17/04/2019 Pagamento de Empenho 763/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.348,00
TOTAL 1.348,00 1.348,00 1.348,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.