| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 840 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA PAR UTILIZAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE DE MÁQUINAS. | 75,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA PAR UTILIZAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE DE MÁQUINAS. | 75,10 | ||
| 01/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA PAR UTILIZAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE DE MÁQUINAS. | 75,10 | ||
| 23/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 840/2019 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 pgto nf 047123 | 75,10 | ||
| TOTAL | 75,10 | 75,10 | 75,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||