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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUELEN PORTELA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 841 Data de lançamento: 01/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TABELIONATO NASSIF COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO, REGISTRO PJ, E OUTROS EMOLUMENTOS PARA CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EMEI. 0,00 146,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TABELIONATO NASSIF COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO, REGISTRO PJ, E OUTROS EMOLUMENTOS PARA CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EMEI. 146,40
01/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TABELIONATO NASSIF COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO, REGISTRO PJ, E OUTROS EMOLUMENTOS PARA CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EMEI. 146,40
22/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 841/2019 Suelen Portela da Silva - 831 146,40
TOTAL 146,40 146,40 146,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.