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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRENTIN E VAN RIEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 876 Data de lançamento: 01/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TELA 2MT ALTURA E ARAME PARA FAZER CERCADO EM CAMPO DE FUTEBOL SOCYTE LOCALIZADO NA PRAÇA QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO JUNTO A QUADRA DA PREFEITURA. 0,00 4.534,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TELA 2MT ALTURA E ARAME PARA FAZER CERCADO EM CAMPO DE FUTEBOL SOCYTE LOCALIZADO NA PRAÇA QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO JUNTO A QUADRA DA PREFEITURA. 4.534,00
01/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 890/023721537; 4.534,00
22/04/2019 Pagamento de Empenho 876/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858298 4.534,00
TOTAL 4.534,00 4.534,00 4.534,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.