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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: METALURGICA FV

Dados do Empenho
Número do empenho: 891 Data de lançamento: 03/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.36.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS DA SEC. DE OBRAS, SENDO SOLDA TAMPA CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IVS4266 E SERVIÇO CONSTRUÇÃO PORTA/GRADE DE 0,78 X 2,10 PARA SALA DE MOTORES PPCI GINÁSIO MUNICIPAL. 0,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS DA SEC. DE OBRAS, SENDO SOLDA TAMPA CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IVS4266 E SERVIÇO CONSTRUÇÃO PORTA/GRADE DE 0,78 X 2,10 PARA SALA DE MOTORES PPCI GINÁSIO MUNICIPAL. 540,00
03/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/02; NFS/003; 540,00
24/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858299 PAGTO. REF. EMPENHO 891/2019 METALURGICA FV - 4522pgto nf 02, 003, 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.