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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SHOPPING DO REAL AGENOR GAMBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 973 Data de lançamento: 12/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 09 UNID.(FORMAS) ASSADEIRA ALTA 03 CASALI, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVI-ÇOS DA ASSIST.SOCIAL CFE AUTORIZAÇAO 0,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 09 UNID.(FORMAS) ASSADEIRA ALTA 03 CASALI, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVI-ÇOS DA ASSIST.SOCIAL CFE AUTORIZAÇAO 90,00
12/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000284; 90,00
30/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 973/2019 SHOPPING DO REAL AGENOR GAMBA - 797 pgto nf 284 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.