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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA

Dados do Empenho
Número do empenho: 976 Data de lançamento: 12/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO O VEÍCULO FORD TRANSIT DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO CUBO RODA DIANTEIRO, ABRAÇADEIRA, BATERIA 60 AMP, TERMINAL BATERIA E CABO 35MM. 0,00 1.846,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO O VEÍCULO FORD TRANSIT DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO CUBO RODA DIANTEIRO, ABRAÇADEIRA, BATERIA 60 AMP, TERMINAL BATERIA E CABO 35MM. 1.846,64
12/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0709; 1.846,64
03/05/2019 Pagamento de Empenho 976/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.846,64
TOTAL 1.846,64 1.846,64 1.846,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.