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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON

Dados do Empenho
Número do empenho: 1321 Data de lançamento: 20/04/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA APLAINAR BLOCO E CABEÇOTE, BANHO TERMICO, EMBUCHAR BIELA E COMANDO VALV., MONTAGEM MOTOR, POLIR COMANDO, REBAIXAR PISTÕES, ENTRE OUTROS REALIZADOS PARA FAZER MOTOR DA MÁQUINA RETROESCAVADERIA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 8.554,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA APLAINAR BLOCO E CABEÇOTE, BANHO TERMICO, EMBUCHAR BIELA E COMANDO VALV., MONTAGEM MOTOR, POLIR COMANDO, REBAIXAR PISTÕES, ENTRE OUTROS REALIZADOS PARA FAZER MOTOR DA MÁQUINA RETROESCAVADERIA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS. 8.554,47
20/04/2020 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/522; 8.554,47
27/04/2020 Pagamento de Empenho 1321/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.554,47
TOTAL 8.554,47 8.554,47 8.554,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.