Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1340 |
Data de lançamento: |
20/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INCLUINDO FOLHAS DE OFÍCIO, PARA EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
3.718,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INCLUINDO FOLHAS DE OFÍCIO, PARA EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
3.718,17 |
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20/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029010446; |
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3.718,17 |
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21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2020 - REF. MAIO/2020
CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 |
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3.718,17 |
TOTAL |
3.718,17 |
3.718,17 |
3.718,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.