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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INGRAPAL GRÁFICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1375 Data de lançamento: 20/04/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE FORMULÁRIOS DE CONTROLE DE VIAGEM, PARA CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0,00 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE FORMULÁRIOS DE CONTROLE DE VIAGEM, PARA CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 980,00
20/04/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/03339; 980,00
30/04/2020 Pagamento de Empenho 1375/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 980,00
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.