Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1491 |
Data de lançamento: |
22/04/2020 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA ABRIL 2020 |
0,00 |
490,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA ABRIL 2020 |
490,43 |
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22/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 04/2020 |
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490,43 |
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15/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1491/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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490,39 |
09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 1491/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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0,04 |
TOTAL |
490,43 |
490,43 |
490,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.