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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: J C NOGUEIRA E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1519 Data de lançamento: 22/04/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS CO SUPORTE, PARA COLOCAÇÃO NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN PLACA IZZ6B20, RENAVAN 01227963740 0,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS CO SUPORTE, PARA COLOCAÇÃO NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN PLACA IZZ6B20, RENAVAN 01227963740 280,00
22/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS CO SUPORTE, PARA COLOCAÇÃO NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN PLACA IZZ6B20, RENAVAN 01227963740 280,00
05/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2020 - REF. MAIO/2020 J C NOGUEIRA E CIA LTDA - 238 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.