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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1523 Data de lançamento: 22/04/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 300,00
22/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 300,00
05/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2020 - REF. MAIO/2020 Joel Schokal de Lara - 2282 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.