| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 1538 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 320 LT DE ARLA, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 08/2020. | 540,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 320 LT DE ARLA, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 08/2020. | 540,80 | ||
| 22/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/0597; | 540,80 | ||
| 06/05/2020 | Pagamento de Empenho 1538/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 540,80 | ||
| TOTAL | 540,80 | 540,80 | 540,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||