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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ELCIDES JOSE BRUN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1567 Data de lançamento: 22/04/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. CHEF DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 150,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. CHEF DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. 150,50
22/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. CHEF DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. 150,50
12/05/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1567/2020 ELCIDES JOSE BRUN - 1623 150,50
TOTAL 150,50 150,50 150,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.