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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 160 Data de lançamento: 09/01/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSELHO TUTELAR ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA RESCISÃO CONSELHO TUTELAR JANEIRO DE 2020 0,00 5.234,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2020 PELA DESPESA EMPENHA RESCISÃO CONSELHO TUTELAR JANEIRO DE 2020 5.234,88
09/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL DOS CONSELHEIROS CONFORME PREVE LEI FEDERAL 5.234,88
09/01/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar 13,78
09/01/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar 137,36
09/01/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar 172,72
09/01/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar 347,99
23/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2020 - REF. JANEIRO/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 2.094,40
23/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9 PAGTO. REF. EMPENHO 160/2020 - REF. JANEIRO/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 2.040,31
23/01/2020 Pagamento de Empenho 160/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 428,32
TOTAL 5.234,88 5.234,88 5.234,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 09/01/2020 13,78 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 09/01/2020 137,36 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 09/01/2020 172,72 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 09/01/2020 347,99 Lançada
TOTAL   671,85