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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1768 Data de lançamento: 18/05/2020
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA MAIO 2020 0,00 2.712,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA MAIO 2020 2.712,13
18/05/2020 pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores e agentes politicos do poder executivo competencia mês 05/2020 2.712,13
18/05/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) 23,08
18/05/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) 179,27
18/05/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) 214,53
18/05/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COVID - 19, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) 271,21
18/05/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) 427,67
29/05/2020 Pagamento de Empenho 1768/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.596,37
TOTAL 2.712,13 2.712,13 2.712,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA 18/05/2020 23,08 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 18/05/2020 179,27 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18/05/2020 214,53 Lançada
CONVENIO SERVIDORES COVID-19 18/05/2020 271,21 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 18/05/2020 427,67 Lançada
TOTAL   1.115,76