Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1918 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
6 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 06/2020. |
0,00 |
16.830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 06/2020. |
16.830,00 |
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01/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/45928; |
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16.830,00 |
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10/07/2020 |
Pagamento de Empenho 1918/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.830,00 |
TOTAL |
16.830,00 |
16.830,00 |
16.830,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.