Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1919 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
6 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAÕ DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020. |
0,00 |
48.054,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAÕ DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020. |
48.054,00 |
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01/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/045928; |
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48.054,00 |
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01/06/2020 |
estorno para troca de recurso |
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-48.054,00 |
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01/06/2020 |
estorno para troca de recurso |
-48.054,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.