Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: HERMES ZANDONÁ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1966 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA FAZER TAMPUMES PARA TAMPAR PORTAS DO GINÁSIO MUNICIPAL. |
0,00 |
1.485,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA FAZER TAMPUMES PARA TAMPAR PORTAS DO GINÁSIO MUNICIPAL. |
1.485,96 |
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01/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029607725; |
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1.485,96 |
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15/06/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1966/2020
HERMES ZANDONÁ - 35 |
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1.485,96 |
TOTAL |
1.485,96 |
1.485,96 |
1.485,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.