| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GF DESENHOS GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 2011 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Estudos e Projetos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE GRAFICAÇÃO, PLOTAGEM E IMPRESSÃO PPCI, PARA PROJETO DO CRAS ENCAMINHADO A CAIXA ECONOMINA FEDERAL E MINISTÉRIO DA CIDADANIA. | 923,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE GRAFICAÇÃO, PLOTAGEM E IMPRESSÃO PPCI, PARA PROJETO DO CRAS ENCAMINHADO A CAIXA ECONOMINA FEDERAL E MINISTÉRIO DA CIDADANIA. | 923,00 | ||
| 01/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0812; | 923,00 | ||
| 19/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2011/2020 GF DESENHOS Giovani Luis Ferasso - 1642 | 923,00 | ||
| TOTAL | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||