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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2058 Data de lançamento: 15/06/2020
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA JUNHO 2020 0,00 12.417,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA JUNHO 2020 12.417,31
15/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 06/2020 12.417,31
15/06/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos 298,47
15/06/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos 1.028,73
15/06/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos 1.140,95
15/06/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COVID - 19, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos 1.241,73
26/06/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858396 PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2020 - REF. JUNHO/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 1.395,55
26/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2020 - REF. JUNHO/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 4.404,02
26/06/2020 Pagamento de Empenho 2058/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.907,86
TOTAL 12.417,31 12.417,31 12.417,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 15/06/2020 298,47 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 15/06/2020 1.028,73 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 15/06/2020 1.140,95 Lançada
CONVENIO SERVIDORES COVID-19 15/06/2020 1.241,73 Lançada
TOTAL   3.709,88