Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2206 |
Data de lançamento: |
15/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Natureza da despesa: |
UNIFORMES ESCOLARES |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (232 CASACOS DE MOLETOM) PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
0,00 |
10.249,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (232 CASACOS DE MOLETOM) PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
10.249,80 |
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15/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029672912; |
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10.249,80 |
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01/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2020 - REF. JULHO/2020
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 |
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4.700,00 |
16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2020 - REF. JULHO/2020
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 |
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5.549,80 |
TOTAL |
10.249,80 |
10.249,80 |
10.249,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.