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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2206 Data de lançamento: 15/06/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Natureza da despesa: UNIFORMES ESCOLARES
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (232 CASACOS DE MOLETOM) PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. 0,00 10.249,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (232 CASACOS DE MOLETOM) PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. 10.249,80
15/06/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 890/029672912; 10.249,80
01/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2020 - REF. JULHO/2020 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 4.700,00
16/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2020 - REF. JULHO/2020 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 5.549,80
TOTAL 10.249,80 10.249,80 10.249,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.