| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
| Número do empenho: | 2228 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM ESFIGMO PA VELCRO NYLON (APARELHO MEDIR PRESSÃO), PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM ESFIGMO PA VELCRO NYLON (APARELHO MEDIR PRESSÃO), PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 250,00 | ||
| 15/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3603; | 250,00 | ||
| 06/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2228/2020 - REF. JULHO/2020 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||