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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2247 Data de lançamento: 01/07/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO LATERAL PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA REATROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 1.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO LATERAL PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA REATROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.340,00
01/07/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 890/029612698; 1.340,00
08/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2020 JOLAR PONCIO EIRELI - 4732 1.340,00
TOTAL 1.340,00 1.340,00 1.340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.