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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2293 Data de lançamento: 01/07/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MADEIRA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃ0 DE 10 DÚZIAS DE TABUAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃ0 DE 10 DÚZIAS DE TABUAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00
01/07/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 890/029926670; 3.000,00
27/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2020 JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME - 4737 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.