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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2302 Data de lançamento: 02/07/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Serviços Médicos Especializados
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2020, REFERENTE A PLANTÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS DE CLÍNICAS E LABORATÓRIOS. 0,00 10.869,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2020, REFERENTE A PLANTÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS DE CLÍNICAS E LABORATÓRIOS. 10.869,99
02/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2020, REFERENTE A PLANTÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS DE CLÍNICAS E LABORATÓRIOS. 10.869,99
13/07/2020 Pagamento de Empenho 2302/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.869,99
TOTAL 10.869,99 10.869,99 10.869,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.