Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AGTEX INSDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2315 |
Data de lançamento: |
02/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança |
Natureza da despesa: |
Material de Proteção e Segurança |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 MACACÃO EM NAYLON, PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES DO SETOR DE SNEAMENTO BÁSICO. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 MACACÃO EM NAYLON, PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES DO SETOR DE SNEAMENTO BÁSICO. |
270,00 |
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02/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/01251; |
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270,00 |
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14/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2315/2020
AGTEX INSDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - 4673 |
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270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.