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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ALEKSANDRO DA SILVA PIERINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2345 Data de lançamento: 06/07/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO SERVIDORES QUANDO ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 0,00 1.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO SERVIDORES QUANDO ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 1.060,00
06/07/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 890/029954009; 1.060,00
17/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2345/2020 ALEKSANDRO DA SILVA PIERINI - 4712 1.060,00
TOTAL 1.060,00 1.060,00 1.060,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.