Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2372 |
Data de lançamento: |
20/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
Fonte de Recurso: |
ACADEMIAS DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DO POLO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DA ACADEMIA DA SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 10/08/2020. |
0,00 |
335,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DA ACADEMIA DA SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 10/08/2020. |
335,32 |
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20/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/074714315; |
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335,32 |
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27/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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335,32 |
TOTAL |
335,32 |
335,32 |
335,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.