3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA
GENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A
SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
333,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA
GENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A
SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
333,82
20/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA
GENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A
SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
333,82
30/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2020
Joel Schokal de Lara - 2282
333,82
TOTAL
333,82
333,82
333,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.