Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
252 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
PSF - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA NORMAL JANEIRO DE 2020 |
0,00 |
206,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA NORMAL JANEIRO DE 2020 |
206,64 |
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20/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL E AGENTES POLITICOS DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 01/2020 |
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206,64 |
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31/01/2020 |
Pagamento de Empenho 252/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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206,64 |
TOTAL |
206,64 |
206,64 |
206,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.