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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2579 Data de lançamento: 20/07/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 07 LAVAGENS NOS VEI- CULOS AMBULANCIA E VEICULO VAN DE DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE LICIT. DE CONVITE Nº 11/2020. 0,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 07 LAVAGENS NOS VEI- CULOS AMBULANCIA E VEICULO VAN DE DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE LICIT. DE CONVITE Nº 11/2020. 490,00
20/07/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 01/016; 490,00
04/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2020 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.