| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2609 | Data de lançamento: | 27/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.346,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.346,29 | ||
| 27/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/581; U/586; U/578; U/588; | 2.346,29 | ||
| 08/09/2020 | Pagamento de Empenho 2609/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.346,29 | ||
| TOTAL | 2.346,29 | 2.346,29 | 2.346,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||