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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2617 Data de lançamento: 27/07/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA Rescisão julho 2020 0,00 2.755,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2020 PELA DESPESA EMPENHA Rescisão julho 2020 2.755,20
27/07/2020 pela despesa empenhada referente recisao contrato de trbalho dos servidores Roger Escopel e Gilberto Pizi 2.755,20
05/08/2020 Pagamento de Empenho 2617/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.755,20
TOTAL 2.755,20 2.755,20 2.755,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.