Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2906 |
Data de lançamento: |
18/08/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança |
Natureza da despesa: |
COVID-19 |
Fonte de Recurso: |
CORONAVIRUS (COVID-19 ) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1000 MÁSCARAS DE TNT DUPLA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1000 MÁSCARAS DE TNT DUPLA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. |
1.100,00 |
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18/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030453906; |
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1.100,00 |
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01/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2906/2020
RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES - 4709 |
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1.100,00 |
TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.