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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2915 Data de lançamento: 18/08/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ.
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BASICA FNS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DO PLANO DEDICADO 40 MEGA FUL INTERNET P/ O CENTRO DE SAÚDE MUNIC. VIGENCIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2020. PREÇO MENSAL R$ 594,00. 0,00 2.970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DO PLANO DEDICADO 40 MEGA FUL INTERNET P/ O CENTRO DE SAÚDE MUNIC. VIGENCIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2020. PREÇO MENSAL R$ 594,00. 2.970,00
18/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 01/00012625; 594,00
21/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2915/2020 - REF. SETEMBRO/2020 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 594,00
19/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 01/000013314; 594,00
27/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2915/2020 - REF. OUTUBRO/2020 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 594,00
04/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000014023; 000014756; 1.188,00
26/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2915/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 594,00
01/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000015501; 594,00
10/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2915/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 594,00
31/12/2020 ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO. -594,00
31/12/2020 ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO. -594,00
TOTAL 2.376,00 2.376,00 2.376,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.