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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2937 Data de lançamento: 18/08/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SAÚDE , EM RAZÃO DE VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 471,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SAÚDE , EM RAZÃO DE VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 471,90
18/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SAÚDE , EM RAZÃO DE VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 471,90
03/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2937/2020 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 471,90
TOTAL 471,90 471,90 471,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.