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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2942 Data de lançamento: 18/08/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CÃMARA 17.5X25 E PROTETOR DE ARO 25, PARA COLOCAÇÃO NA MÁQUINA CARREGADOR CASE W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 555,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CÃMARA 17.5X25 E PROTETOR DE ARO 25, PARA COLOCAÇÃO NA MÁQUINA CARREGADOR CASE W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. 555,00
18/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4054; 555,00
04/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2020 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90 555,00
TOTAL 555,00 555,00 555,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.