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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2943 Data de lançamento: 18/08/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BASICA FNS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 195X60R15, PAR ATIZILAÇÃO NO VEÍCULO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0,00 1.596,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 195X60R15, PAR ATIZILAÇÃO NO VEÍCULO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.596,00
18/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 890/030711158; 1.596,00
04/09/2020 Pagamento de Empenho 2943/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.596,00
TOTAL 1.596,00 1.596,00 1.596,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.