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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2975 Data de lançamento: 25/08/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 13 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 50 UNID.DE BRAÇO GALVANIZADO CURVO DE 1,50 METRO X 48,3MM PARA LUMINÁRIA DE LED. CFE CARTA CONVITE Nº 013/2020, P/ INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNIC. PREÇO UNIT. R$ 56,02. 0,00 2.801,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 50 UNID.DE BRAÇO GALVANIZADO CURVO DE 1,50 METRO X 48,3MM PARA LUMINÁRIA DE LED. CFE CARTA CONVITE Nº 013/2020, P/ INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNIC. PREÇO UNIT. R$ 56,02. 2.801,00
19/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/6993; 2.801,00
26/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2020 ANTUNES COMERCIAL LTDA EPP - 4753 2.801,00
TOTAL 2.801,00 2.801,00 2.801,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.