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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3013 Data de lançamento: 01/09/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 04 PNEUS RADIAIS 1400X24, MAIS VÁLVULA, NA MÁQUINA PATROLA CASE 845B DA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 04 PNEUS RADIAIS 1400X24, MAIS VÁLVULA, NA MÁQUINA PATROLA CASE 845B DA SECRETARIA DE OBRAS. 840,00
01/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0667; 840,00
30/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2020 - REF. OUTUBRO/2020 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.