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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IPERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 325 Data de lançamento: 20/01/2020
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.08.99.04.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FERIAS PROFE JANEIRO DE 2020 0,00 873,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FERIAS PROFE JANEIRO DE 2020 873,19
20/01/2020 pela despesa empenhada referente a folha de pagamento mais 1/3 de ferias dos professores competencia 01/2020 873,19
03/03/2020 Pagamento de Empenho 325/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 873,19
TOTAL 873,19 873,19 873,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.