| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 3279 | Data de lançamento: | 19/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 605,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 605,00 | ||
| 19/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 2119; 2117; 2118; 2116; | 605,00 | ||
| 06/10/2020 | Pagamento de Empenho 3279/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 605,00 | ||
| TOTAL | 605,00 | 605,00 | 605,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||