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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3384 Data de lançamento: 01/10/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa: Materiais para Ferramentas
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E ELETRODOS E DISCO DE CORTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 95,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E ELETRODOS E DISCO DE CORTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. 95,11
01/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/060576; 95,11
19/10/2020 Pagamento de Empenho 3384/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 95,11
TOTAL 95,11 95,11 95,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.