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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3386 Data de lançamento: 01/10/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 4490.92.02.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO CELULAR
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SMARTFONE SAMS. GALAXY A31 AZUL, PARA UTILIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 0,00 2.390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SMARTFONE SAMS. GALAXY A31 AZUL, PARA UTILIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 2.390,00
01/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/060173; 2.390,00
19/10/2020 Pagamento de Empenho 3386/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.390,00
TOTAL 2.390,00 2.390,00 2.390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.