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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3619 Data de lançamento: 19/10/2020
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: CORONAVIRUS (COVID-19 )

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTO SERVIDORES FOLHA OUTUBRO 2020 0,00 5.510,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2020 VENCIMENTO SERVIDORES FOLHA OUTUBRO 2020 5.510,40
19/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 10/2020 5.510,40
19/10/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 30,09
19/10/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 75,62
19/10/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEVOLUÇÃO TCE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 98,94
19/10/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 182,12
19/10/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 504,50
19/10/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 619,43
19/10/2020 ESTORNO DEVIDO TROCA RECURSOS FINANCEIRO. -3.999,70
19/10/2020 ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FIANCEIRO. -3.999,70
30/10/2020 Pagamento de Empenho 3619/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.999,70
30/10/2020 POR UM LAPSO PGTO CONTA INDEVIDO. -3.999,70
TOTAL 1.510,70 1.510,70 1.510,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPTU - DESCONTO EM FOLHA 19/10/2020 30,09 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 19/10/2020 75,62 Lançada
DEVOLUÇÃO TCE - DESCONTO EM FOLHA 19/10/2020 98,94 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 19/10/2020 182,12 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19/10/2020 504,50 Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL 19/10/2020 619,43 Lançada
TOTAL   1.510,70