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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3623 Data de lançamento: 19/10/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Manutenção Rede de Abastecimento de água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO D EMATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. 0,00 1.076,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO D EMATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. 1.076,40
19/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/033361; 1.076,40
03/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3623/2020 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 588 1.076,40
TOTAL 1.076,40 1.076,40 1.076,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.