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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 14:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3664 Data de lançamento: 19/10/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 1.200 MT DE TUBO SOLDAVEL 20 MM, P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D'GUA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 3.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 1.200 MT DE TUBO SOLDAVEL 20 MM, P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D'GUA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 3.960,00
19/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000015549; 3.960,00
06/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3664/2020 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 3.960,00
TOTAL 3.960,00 3.960,00 3.960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.